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代理記賬的賬務(wù)處理流程和收費標(biāo)準(zhǔn)

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代理記賬的賬務(wù)處理流程和收費標(biāo)準(zhǔn)
一、代理記賬的賬務(wù)處理流程

①根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。每個月所要做的第一件事就是審核原始憑證,并根據(jù)原始憑證登記記賬憑證。

②根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)原始憑證和記賬憑證登記相應(yīng)的明細賬和日記賬。

③月末,編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證。月末根據(jù)需要提取折舊,待攤費用等。計提折舊的分錄是借記管理費用或是制造費用貸記累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取營業(yè)稅金及附加。營業(yè)稅金及附加,包括營業(yè)稅、消費稅、城建稅和教育費附加等。

④月末或定期對所有記賬憑證編制記賬憑證匯總表。

⑤月末,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

⑥結(jié)賬、對賬。月末,編制完科目匯總表之后,要進行結(jié)賬和對賬,一般要會編制兩個分錄。

⑦定期進行財產(chǎn)清查。

⑧編制會計報表。最后根據(jù)資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益總賬的余額采用一定的方法編制資產(chǎn)負債表,根據(jù)損益類賬戶的發(fā)生額編制利潤表。

⑨在代理記賬過程中需注意問題:

a 以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行。

b 月末對賬時,現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬余額,一定要賬證相符、賬實相符。每月月末根據(jù)銀行對賬單和企業(yè)銀行存款日記賬余額編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達賬項。月初報

稅時注意申報納稅和繳稅時間,不要逾期報稅。另外,當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。

c 報表問題

一般中小型企業(yè)的會計報表包括三張會計報表,除了資產(chǎn)負債表和利潤表之外還有現(xiàn)金流量表,但小企業(yè)可以不編制現(xiàn)金流量表。

二、代理記賬收費標(biāo)準(zhǔn)

正穗財稅致力于提供行業(yè)最權(quán)威代理記賬收費標(biāo)準(zhǔn),費用只相當(dāng)于自己找會計所需支付的一半或三分之一甚至更少。我們有專業(yè)會計人員為您解讀工商財稅政策,讓一般納稅人、小規(guī)模代理記賬細化標(biāo)準(zhǔn),有的放矢。我們綜合權(quán)衡公司規(guī)模和業(yè)務(wù)量,提供代理記賬行業(yè)最透明收費標(biāo)準(zhǔn),一年、兩年可自由選取。

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